哈密市纪律检查委员会2021年度部门决算公开
2022-10-13 17:09  
 索 引 号 sjljcw/2022-00003  发布机构 市纪律检查委员会  公开日期 2022/10/13
 主题分类 财政  公开范围 公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三)在市委领导下组织开展巡察工作。

(四)负责全市监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调哈密市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析哈密市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改哈密市落实相关法律、法规的有关规定和规范性文件。

(八)根据干部管理权限,负责哈密市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻(派出)机构、各区县纪检监察机关、市委管理的企事业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)完成自治区纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市纪律检查委员会2021年度,实有人数138人,其中:在职人员138人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆哈密市纪律检查委员会部门决算包括:新疆哈密市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位,下设14个处室,分别是:办公室、组织部(机关党委)、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,105.24万元,与上年相比,减少581.91万元,降低15.78%,主要原因是:本年度廉政教育中心续建工程已完工,项目经费拨款收入减少,因此本年收入减少。本年支出3,091.63万元,与上年相比,减少684.62万元,降低18.13%,主要原因是:本年度廉政教育中心续建工程已完工,项目支出减少,因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,105.24万元,其中:财政拨款收入3,038.97万元,占97.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.27万元,占2.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,091.63万元,其中:基本支出2,230.30万元,占72.14%;项目支出861.33万元,占27.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3,038.97万元,与上年相比,减少648.06万元,降低17.58%,主要原因是:本年度廉政教育中心续建工程已完工,项目经费拨款收入减少,因此财政拨款收入减少。财政拨款支出3,025.35万元,与上年相比,减少750.78万元,降低19.88%,主要原因是:本年度廉政教育中心续建工程已完工,项目支出减少,因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,778.64万元,决算数3,038.97万元,预决算差异率9.37%,主要原因是:本年度人员增加,年中追加人员经费及公用经费拨款收入,使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数2,778.64万元,决算数3,025.35万元,预决算差异率8.88%,主要原因是:本年度人员增加,年中追加人员经费及公用经费支出,使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,025.35万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011101行政运行1,918.69万元;

2011102一般行政管理事务48.82万元;

2011105派驻派出机构70.88万元;

2011199其他纪检监察事务支出675.45万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.72万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.74万元;

2210201住房公积金119.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,230.19万元,其中:

人员经费2,089.93万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费140.26万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.37万元,比上年减少37.92万元,降低66.19%,主要原因是:上年度购置公务用车,本年度无公务用车购置支出,5辆公务用车调拨至区县纪委监委和市广播电台,车辆减少,公务用车购置及运行维护费支出减少;厉行节约,严格控制接待标准和接待规模,减少接待人次,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出11.00万元,占56.79%,比上年减少37.85万元,降低77.48%,主要原因是:上年度购置公务用车,本年度无公务用车购置支出,5辆公务用车调拨至区县纪委监委和市广播电台,车辆减少,公务用车购置及运行维护费支出减少;公务接待费支出8.37万元,占43.21%,比上年减少0.07万元,降低0.83%,主要原因是:厉行节约,严格控制接待标准和接待规模,减少接待人次,减少公务接待费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括我单位本年度无因公出国(境)费支出预算安排。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费11.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量13辆。

公务接待费8.37万元,开支内容包括接待来访人员餐费支出。单位全年安排的国内公务接待31批次,485人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.50万元,决算数19.37万元,预决算差异率-5.51%,主要原因是:厉行节约,严格控制接待标准和接待规模,减少接待人次,减少公务接待费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务用车购置费支出;公务用车运行费预算数11.00万元,决算数11.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格控制公务用车使用,按预算执行车辆运行经费支出,决算数与预算数相比无差异;公务接待费预算数9.50万元,决算数8.37万元,预决算差异率-11.89%,主要原因是:厉行节约,严格控制接待标准和接待规模,减少接待人次,减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市纪律检查委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出140.26万元,比上年减少25.23万元,降低15.25%,主要原因是:本年度5辆公务用车调拨至区县纪委监委和电台,公务用车运行维护费支出减少,厉行节约,压缩经费,邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额19.46万元,其中:政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.69万元。

授予中小企业合同金额18.86万元,占政府采购支出总额的96.92%,其中:授予小微企业合同金额18.86万元,占政府采购支出总额的96.92%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋9,065.49(平方米),价值3,679.10万元。车辆4辆,价值93.01万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:办理日常对公业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金228.81万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高了资金使用效率;二是项目资金的核算和管理更加科学。发现的问题及原因:一是绩效评价人员专业知识有待提升;二是部分项目三级指标设计还有待于进一步完善、细化、量化。下一步改进措施:一是加强学习,提升绩效评价人员能力;二是加强部门协同配合,科学合理设置项目三级指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【附件2.新疆哈密市纪律检查委员会2021年度部门决算报表.xls
附件【哈密市纪检委预算项目支出绩效自评表.zip
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